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赌博网:北京市平谷区广播电视中心2016年度部门决算说明

2017-08-18 来源: 未知

  平谷区广播电视中心的主要职责:宣传党和国家的线、方针、政策和法律、政令,发挥导向作用;负责内外宣传报导,新闻信息;负责广播电视网络的建设和工作;负责广播电视专用人员的技术培训工作。

  平谷区广播电视中心为一级预算单位,无下属预算单位。现实有在职人员81人,其中行政0人,工勤5人,事业76人;离退休人员47人,其中一般退休人员47人(行政0人,事业47人)。

  2016年度收入总计2416.17万元,其中:本年收入2416.17万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1510.11万元。在本年收入中,财政拨款收入2416.17万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0 %;附属单位上缴收入 0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

  2016年度本年支出合计3727.16万元,其中:基本支出1857.65万元,占支出合计的49.84%;项目支出1869.51万元,占支出合计的50.16%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0 %;经营支出0万元,占支出合计的0 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的 0%。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出3727.16万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出3438.01万元,社会保障和就业支出2891.47万元。

  (1)“一般公共服务支出”(类)2016年度决算0万元,比2016年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

  “事务”(款,下同)2016年度决算0万元,比2016年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (2)“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算3438.01万元,比2016年年初预算增加2032.39万元,增长144.59%。主要原因: 人员经费有所增加及2016年度增加了高清二期设备支出。其中:其他文化支出(款)1365.35万元,其他新闻出版广播影视支出(款)2043.71万元,其他文化体育与传媒支出(款)28.95万元。

  “社会保障和就业支出”(类)2016年度决算289.15万元,比2016年年初预算减少14.24万元,下降4.69%。退休人员工资纳入社保,不在本单位支出。其中:使用单位离退休(款)支出289.15万元。

  2016年度性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出 0%。

  (1)“城乡社区支出”(类,下同)2016年度决算0万元,比2016年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  “城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2016年度决算0万元,比2016年年初预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1857.65万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1857.65万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出217.60万元;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出433.78万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数9.48万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算11万元增加(减少)1.52万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加(减少)0万元。2016年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务接待0批次,公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行费。2016年决算数9.48万元,比2016年年初预算数11万元增加(减少)1.52万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加(减少)0万元。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行费2016年决算数9.48万元,比2016年年初预算数11万元增加(减少)1.52万元,主要原因:车改建设公务用车两辆。2016年公务用车运行费中,公务用车加油0万元,公务用车维修5.36万元,公务用车保险2.31万元,公务用车其他支出1.81万元。2016年公务用车保有量6辆,车均运行费1.58万元。

  “三公”经费:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0万元,比上年增加(减少)0万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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